株洲市供销社监事会召开内部审计 进展情况通报会

时间:2024-08-28 00:00:00    来源: 株洲市供销社联合社     来源截图

8月27日,株洲市供销社监事会召开内部审计当前进展情况通报会,市社党组成员、监事会主任曾文飞主持并讲话。

株洲市供销社监事会召开内部审计 进展情况通报会

会议通报了内审小组当前工作进展情况。根据安排,7月22日至8月2日,市社内审小组对株洲正本弘源农业科技有限公司、株洲市惠农供销服务有限公司2023年度财政专项资金使用及有关情况进行了审查。通过半个月的细致检查和对比分析,内审小组发现了2家企业在项目资金使用、运营管理等方面的问题,提出了整改意见,并就下阶段工作安排提出了建议。

曾文飞指出,审计监督是推进从严治社、履行好“三会制度”的重要抓手,对于促进社有企业良性发展具有重要意义。一是要站在维护企业发展的角度开展好内审工作。要充分认识到开展内审工作是促进企业长远发展的需要,开展内审能及时帮助企业规范管理,健全完善制度,是维护企业长期稳定健康发展的需要。二是要认真开展内审工作。要进一步提高思想认识,高度重视内部审计工作,通过查阅资料、现场核实等多种方法,认真开展审核,确保提出的问题准确、有针对性。三是要严肃内审整改成果。要进一步强化责任担当,发挥内审“治已病,防未病”作用,充分抓好内审问题整改,明确时间表、路线图和整改责任人,扎实推动各项整改任务依法依规落实落细,更好服务深化供销合作社综合改革工作大局。

市社二级调研员王清楚、监审科、资产管理科及相关人员参加了会议。(监审科)


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